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主题分类
发布机构
蓬安县财政局
成文日期
2024-04-08

中共蓬安县委巡察工作领导小组办公室2024年单位预算编制说明

时间:2024-04-08 | 来源:中共蓬安县委巡察工作领导小组办公室



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一、基本职能及主要工作

、收支预算情况说明

、财政拨款收支预算情况说明

、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

、一般公共预算基本支出情况说明

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

(五)机构设置情况

十、名词解释

单位预算公开表

1、单位收支总表

    2单位收入总表

    3单位支出总表

    4财政拨款收支预算总表

    5财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    6一般公共预算支出预算表

    7一般公共预算基本支出预算表

    8一般公共预算项目支出预算表

    9一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10政府性基金支出预算表

    11政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    12国有资本经营预算支出预算表

    13单位预算项目绩效目标表


一、基本职能及主要工作

(一)县委巡察办职能简介

向中共蓬安县委巡察工作领导小组(简称县委巡察工作领导小组)报告工作情况,传达贯彻省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导巡察组开展工作,为巡察工作做好后勤服务保障。承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。配合有关部门对巡察工作人员进行选用、培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、财政等部门的沟通衔接。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。承担县委巡察工作领导小组的具体工作。完成县委和市委巡察办交办的其他任务。

(二)县委巡察办2024年重点工作

一是强化理论武装。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,严格执行“第一议题”制度,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想作为巡察干部教育培训的主题主线,深化巡视巡察作为党的自我革命战略性制度安排的思想认识,提升运用党的创新理论解决巡察实践难题的政治自觉。

二是深化政治监督。始终把“两个维护”作为根本任务,紧扣习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求,对照“四个聚焦”监督重点,加强对下级党组织履行党的领导职能责任的政治监督。聚焦“关键少数”,有序推开对被巡察党组织“一把手”形成专题材料。

三是持续加强巡察监督与纪检监督的贯通融合。巡前提请县纪委监委相关职能股室采取书面和"面对面"等形式,向巡察组通报被巡察党组织有关情况,就下一步需要重点关注的问题或事项提出意见建议;巡中及时协调县纪委监委有关股室负责人就巡察发现的重点问题及问题线索进行集中研讨,充分借力纪检专业力量;巡后及时向县纪委监委移交问题台账和问题线索,共同抓好整改监督和成果运用工作。

四是有力推进对村(社区)巡察。坚持把对村(社区)巡察作为重点监督方向,灵活采取“巡乡带村”“巡单位带村”、直接巡村、同类型村专项巡等方式,看政策落实好不好、看基层党组织行不行、看干部担当作为情况怎么样,切实依靠群众、发动群众,深入发现侵害群众切身利益的各类问题,打通全面从严治党“最后一公里”。

五是做实巡察整改“后半篇文章",用好用足巡察成果。严格落实巡察整改报告会审机制和约谈提醒机制,完善巡察整改评估机制,适时开展巡察整改“回头看”,加大对巡察整改不力的问责力度,推动被巡察党组织真改实改。针对巡察提出的建议,督促有关职能部门加强调查研究,提出改进措施,完善制度机制,推动解决体制机制方面存在的问题,充分发挥巡察监督推动改革、促进发展的作用。

、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2024年收支总预算3358362.79,比2023年收支预算总数下降163451元,主要原因是减少一名工作人员。

(一)收入预算情况

县委巡察办2024年收入预算3358362.79元,其中:一般公共预算拨款收入3358362.79元,占100%。

(二)支出预算情况

县委巡察办2024年支出预算3358362.79元,其中:基本支出1918542.79元,占57.13%;项目支出1439820元,占42.87%。、财政拨款收支预算情况

县委巡察办2024年财政拨款收支总预算3358362.79,比2023年财政拨款收支总预算下降163451元,主要原因是减少一名工作人员。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3358362.79元;支出包括:一般公共服务支出2953558.60元、社会保障和就业支出173118.72元、卫生健康支出86246.43元、住房保障支出145439.04元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2024年一般公共预算当年拨款3358362.79元,比2023年预算数下降163451元,主要原因是减少一名工作人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

县委巡察办2024年一般公共预算当年拨款支出3358362.79元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2953558.60元,占87.95%;社会保障和就业支出173118.72元,占5.15%;卫生健康支出86246.43元,占2.57%;住房保障支出145439.04元,占4.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1311418.33元,主要用于保障单位正常运转。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1439820元,主要用于保障巡察工作开展。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为202320.27元,主要用于保障下属事业单位的正常运转。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为173118.72元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为49317.68元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为10449.56元,主要用于下属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为26479.19元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为145439.04元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2024年一般公共预算基本支出1918542.79元,其中:

人员经费1640442.79元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费278100元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2024“三公”经费财政拨款预算数3000元,其中:因公出国(境)费支出预算为0元;公务用车购置费支出预算0元;公务用车运行维护费支出预算为0元;公务接待费支出预算为3000元。

(一)因公出国(境)费与上年持平。

2024单位年初预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费0,其中:

公务用车购置支出0元。2024年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2024年公务用车购置费同2023年持平。

2024年没有公务用车运行维护费支出。2024年公务用车运行维护费同2023年持平。

(三)公务接待费

2024年公务接待费3000元。计划用于接待上级部门或本级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待,因处理紧急、重大突发事件造成的工作误餐。

2024年公务接待费同2023年持平。

、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

、国有资本经营预算拨款收支预算情况

单位2024没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年度,县委巡察办机关运行经费支出278100元,比2023年减少27750元,下降9.07%。主要原因是减少一名工作人员。

(二)政府采购支出情况

单位2024年无政府采购计划,无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

单位2023年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年县委巡察办开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算335.83万元。其中:人员类项目16个,涉及预算164.04万元;运转类项目3个,涉及预算171.79万元

(五)机构设置情况

单位内设机构2个,主要包括:综合股、巡察股。下属事业单位1个,主要包括:巡察信息服务中心。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指县委巡察办用于保障机构正常运转,开展正常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指县委巡察办用于保障巡察工作开展的的项目支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指县委巡察办用于满足下属事业单位正常工作运转的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:县委巡察2024单位预算公开表


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