索引号
115111250087832818/2018-03932
主题分类
发布机构
蓬安县政府办公室
成文日期
2018-03-02

蓬安县宣传部2018年部门预算编制说明及预算附表

时间:2018-03-02 | 来源:

一、 基本职能及主要工作

(一)宣传部职能简介。
  1.拟负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作
  2.负责引导社会舆论,指导、协调县各新闻单位的工作
  3.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理
  4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;负责宏观指导全县各学校的德育工作;配合县委组织部做好党员教育工作,负责党员教育教材的编写;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作
  5.规划、部署、协调全县精神文明建设活动
  6.规划、部署、指导全县对外宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作
  7.会同组织部门做好宣传文化系统各单位领导班子建设工作;对宣传文化系统各单位领导班子成员和乡镇宣传委员的调整配备提出意见;制定全县宣传文化干部培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作
  8.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导意见;按照县委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调
  9.管理县精神文明建设委员会办公室、县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)、县互联网信息办公室、县委报道组、县舆情信息处理中心(县互联网不良和违法信息举报中心、县新闻中心)、县社科联、县文联、司马相如研究院
  10.完成县委和上级宣传部门交办的其它工作  

(二)宣传部2018年重点工作。
  一是深入开展宣讲工作。组建宣讲团,做好全县十九大二中、三中全会精神宣讲以及省委、市委、县委重要会议精神宣讲工作的安排、协调和联络工作。二是服务县委中心组学习。做好每月1次的县委中心组集体学习会务、会议资料及记录、简报编写等工作。三是指导基层党组中心组学习。安排好下级中心组集体必学内容及优秀书目推荐。抓好下级中心组集体学习记录及成员个人笔记的集中调阅检查考核。四是完成党报党刊发行工作。对照市委要求,完成《人民日报》、《四川日报》、《南充日报》、《求是》等党报党刊的征订工作。五是开展贯彻会议精神系列活动。系列活动的组织协调和具体实施工作。六是脱贫攻坚宣传。组织开展精神扶贫宣传教育活动,引导转变等靠要思想,鼓励依靠自身努力脱贫致富。开展脱贫攻坚社会氛围营造工作。七是《南充日报》、《南充晚报》(蓬安周刊)组稿工作。全年按时高质量完成《南充日报》(蓬安周刊)组稿工作。八是对外宣传、推介活动。。九是网络文化建设与管理。推进县内网络文化阵地建设,依法依规加强互联网管理,开展网络系列专项整治行动。十是舆情信息收集、分析及处理。健全快速监测搜集机制、联动处置机制,全年持续做好舆情信息收集、分析、研判和处置工作。十一是文化扶贫。十二是启动省级文明城市创建工作。年内召开省级文明城市创建动员会,并做好前期申报工作.

二、部门预算单位构成
  宣传部及下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,事业单位3个。主要包括:宣传部机关、县委报道组、蓬安县舆情信息处理中心、司马相如研究院。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宣传部2018年收支总预算557.87万元,比2017年收支预算总数增加153.68万元,主要是因为项目支出增加。
  (一)收入预算情况。
  宣传部2018年收入预算557.87万元,其中:上年结转128.80万元,占8.80%;一般公共预算拨款收入429.07万元,占76.91%。
  (二)支出预算情况。
 宣传部2018年支出预算557.87万元,其中:基本支出233.07万元,占41.78%;项目支出324.8万元,占58.22%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  宣传部2018年财政拨款收支总预算557.87万元,比2017年财政拨款收支总预算减少169.79万元,主要是因为项目支出减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入429.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入128.80万元;支出包括:一般公共服务支出461.92万元、教育支出3万元、文化体育传媒支出40.5万、社会保障和就业支出24.54万元、医疗卫生与计划生育支出13.19万元、住房保障支出14.72万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  宣传部2018年一般公共预算当年拨款461.92万元,比2017年预算数增加57.73万元,主要是调资社保增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出461.92万元,占84.60%;教育支出429.50万元,占2.63%;社会保障和就业支出817.55万元,占5.01%;医疗卫生与计划生育支出499.45万元,占3.06%;住房保障支出767.43万元,占4.70%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2018年预算数为106.55万元,主要用于:部机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为281.31万元,主要用于:部机关及事业单位开展宣传综合业务网络舆情管理、十九大宣讲、报道组经费、助学圆梦、宣传文化发展专项、媒体宣传等支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2018年预算数为74.06万元,主要用于下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)干部教育(项)2018年预算数为3万元,主要用于县委中心组学习支出。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传文化发展专项(项)2018年预算数为3万元,主要用于县委中心组学习支出。
6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为40.5万元,主要用于文化宣传专项支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为24.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 8医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4.49万元,主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4.40万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为4.5万元,主要用于:部机关及事业单位集中缴纳医疗补助支出。
 11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为14.72万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  宣传部2018年一般公共预算基本支出233.07万元,其中:
  人员经费200.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费32.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费未安排。
  (二)公务接待费较2017年预算下降36.6%。
  2018年公务接待费计划用于记者新闻媒体接待、上级机关检查开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费未安排。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  宣传部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2018年,宣传部机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为32.55万元,比2017年预算减少5.82万元,下降15.17%。
  (二)政府采购情况。
  2018年,宣传部安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2017年底,宣传部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年宣传部5万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):部机关及事业单位开展宣传综合业务网络舆情管理、十九大宣讲、报道组经费、助学圆梦、宣传文化发展专项、媒体宣传等支出。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
  6.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指县委报道组、蓬安县舆情信息处理中心、司马相如研究院。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
 9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
  14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.“三公”经费:纳入部机关及事业单位开展宣传综合业务网络舆情管理、十九大宣讲、报道组经费、助学圆梦、宣传文化发展专项、媒体宣传等支出。预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:蓬安县宣传部2018年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页